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2019年度娄底市建筑施工安全监督站单位部门决算

2019年度娄底市建筑施工安全监督站单位部门决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2020-08-24 17:41 浏览量: 字体:

娄底市建筑施工安全监督站2019年度部门决算公开目录

第一部分  市安监站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  市安监站2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  市安监站2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

七、预算绩效情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释 

第一部分 市安监站概况

1.主要职能。

促进施工企业安全管理,防止伤亡事故,保障职工的安全和健康;通过日常检查和不定期的抽查督促施工企业贯彻执行国家有关安全生产的法律法规和技术标准,提高施工现场安全生产和文明施工水平,并对所监督的建设工程承担监督责任;组织开展与建筑施工安全及文明施工相关的专项整治、专项检查;组织交流建筑安全生产管理先进经验,考察推广建筑安全生产新技术、新产品和新材料;协助建设行政主管部门组织调查处理和统计建筑安全伤亡事故;组织参与建筑施工相关的安全生产抢险救援等工作。

2.机构设置

我站于2016年5月转为正科级全额拨款单位,全站共有编制人员21人,退休人员4人。2019年部门决算编报范围为娄底市建筑施工安全监督站本级,无下属机构。

第二部分  市安监站2019年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:娄底市建筑施工安全监督站                                公开01     单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

376.96 

一、一般公共服务支出

14

 376.96 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

七、其他收入

7

 

七、……

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

376.96 

本年支出合计

22

 376.96

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

23

 

年初结转和结余

11

 

年末结转和结余

24

 

 

12

 

 

25

 

总计

13

376.96 

总计

26

 376.96

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门:娄底市建筑施工安全监督站                                公开02     单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

376.96 

376.96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:娄底市建筑施工安全监督站                                公开03     单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

376.96

376.96

 

 

 

 

 212

 城乡社区支出

376.96

376.96

 

 

 

 

 21201

 城乡社区管理事务

376.96

376.96

 

 

 

 

 2120199

 其他城乡社区管理事务支出

376.96

376.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门:娄底市建筑施工安全监督站                                公开04     单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

376.96 

一、一般公共服务支出

15

376.96 

 376.96

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

376.96 

本年支出合计

23

 376.96

 376.96

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

11

0 

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

总计

14

376.96 

总计

28

 376.96

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:娄底市建筑施工安全监督站                                公开05     单位:万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

376.96

376.96

 

 212

 城乡社区支出

376.96

376.96

 

 21201

 城乡社区管理事务

376.96

376.96

 

 2120199

 其他城乡社区管理事务支出

376.96

376.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:娄底市建筑施工安全监督站                                公开06     单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 306.89

302

商品和服务支出

 66.43

307

债务利息及费用支出

 

30101

基本工资

 98.41

30201

办公费

 5.79

30701

国内债务付息

 

30102

津贴补贴

 

30202

印刷费

 1.45

30702

国外债务付息

 

30103

奖金

 22.38

30203

咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

伙食补助费

 11.01

30204

手续费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30107

绩效工资

 66.15

30205

水费

 

31002

办公设备购置

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

 37.58

30206

电费

 

31003

专用设备购置

 

30109

职业年金缴费

 5.91

30207

邮电费

 13.88

31005

基础设施建设

 

30110

职工基本医疗保险缴费

 18.67

30208

取暖费

 

31006

大型修缮

 

30111

公务员医疗补助缴费

 0.39

30209

物业管理费

 9.27

31007

信息网络及软件购置更新

 

30112

其他社会保障缴费

 1.2

30211

差旅费

 3.14

31008

物资储备

 

30113

住房公积金

 36.16

30212

因公出国(境)费用

 

31009

土地补偿

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

 

31010

安置补助

 

30199

其他工资福利支出

 9.04

30214

租赁费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 3.63

30215

会议费

 

31012

拆迁补偿

 

30301

离休费

 

30216

培训费

 

31013

公务用车购置

 

30302

退休费

 3.63

30217

公务接待费

 

31019

其他交通工具购置

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

31021

文物和陈列品购置

 

30304

抚恤金

 

30224

被装购置费

 

31022

无形资产购置

 

30305

生活补助

 

30225

专用燃料费

 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

 6.63

399

其他支出

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

 

39906

赠与

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

 9.47

39907

国家赔偿费用支出

 

30309

奖励金

 

30229

  福利费

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 7.78

39999

  其他支出

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

 

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 8.5

 

 

 

人员经费合计

 310.53

公用经费合计

66.43

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:娄底市建筑施工安全监督站                                公开07     单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11

0

10

0

10

1

7.8

0

7.78

0

7.78

0.02

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:娄底市建筑施工安全监督站                                公开008     单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 娄底市建筑施工安全监督站没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据 

 


第三部分  市安监站2019年度部门决算汇总情况说明

一、收入支出决算汇总情况说明

2019年部门决算编报范围包括本单位。2019年我站收入决算数376.96万元,较上年决算数增加72.03万元,其中:财政拨款收入376.96万元。2018年支出决算数376.96万元,较上年决算数增加72.03万元。

二、收入决算情况说明

2019年全年总收入376.96万元。其中:一般公共预算拨款376.96万元,占全年收入的100%。

三、支出决算情况说明

2019年全年总支出376.96万元。其中:一般公共预算财政拨款支出376.96万元,占全年总支出的100%。全部用于基本支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年我站收入决算数376.96万元,较上年决算数增加72.03万元,其中:财政拨款收入376.96万元。2019年支出决算数376.96万元,较上年决算数增加72.03万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度我站收、支总计376.96万元,与2018年相比收、支各增加72.03万元。

(二)财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出376.96万元,其中:工资福利支出306.89万元,比去年增加41.85万元,占比81%,是因为政策工资及人员的政府性绩效奖致使工资福利支出的增加;商品服务支出66.43万元,比去年增加29.76万元,占比18%,是因为办公楼改造及往年物业费累积增加物业管理费;对个人家庭补助3.63万元,增加0.41万元,占比1%,是因为增加一名在职转退休人员。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款支出379.69万元,其中:工资福利支出306.89万元,占81%;商品和服务支出66.43万元,占18%;对个人和家庭的补助支出3.63万元,占1%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算数7.8万元。其中公务运行维护费7.78万元,较年初预算减少2.22万元,减少了公务用车的使用。公务接待费0.02万元,较年初预算减少0.98万元,减少了接待次数。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算数7.8万元。其中公务运行维护费7.78万元,较上年决算数减少2.92万元,因公车补助改革导致用车次数减少。公务接待费0.02万元,较上年决算数减少0.02万元。减少了接待次数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国(境)费0万元。2019年公务接待费0.02万元,国内公务接待批次1次,国内公务接待人次4人。2018年公务用车运行费7.78万元,公务用车购置费为0万元。保有车量2台。

八、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2019年度部门运行经费支出66.43万元,比2018年增加29.76万元,增长45%。主要原因是:补交厉年欠的物业管理费和装修改造费。

(二)政府采购支出情况。本部门2019年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况。截至2019年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、停用车2辆。

(四)预算绩效情况的说明。

2019年圆满完成部门整体支出绩效目标。今年我站共监管项目58个,监管面积约400万㎡。对所监管项目共下发《建设工程施工安全隐患整改通知书》200余份,《建设工程停工整改通知书》14份, 上报行政处罚和不良行为公示8起。所监管项目未发生死亡一人及以上的安全生产责任事故,确保了我市建筑施工领域安全生产工作的平稳发展。

 第四部分 名称解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(三)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公” 经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公 务用车购置及运行费和公务接待费,是单位维持运转或完成 特定工作任务所开支的相关支出。其中:因公出国(境)费 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)支出。

(五)人员经费:主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离 休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房 公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、 其他对个人和家庭的补助支出。

(六)公用经费:主要包括办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅 费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专 用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(七)政府性基金预算财政拨款收入:单位本年取得的财政拨款收入中属于政府性基金预算拨款的金额。

信息来源:娄底市建筑施工安全监督站 作者: 编辑:
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